|
|
Faktúra |
20142032
|
Termo hrnčeky a plakety pri príležitosti Dňa učiteľov
|
612,11 |
s DPH |
2014011
|
|
03.03.2014 |
|
LIM PO s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20142031
|
dodávka plynu do ZŠ
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20142028
|
Spevník Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
ARES s.r.o., |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142029
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
340,88 |
s DPH |
2014002
|
|
28.02.2014 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142027
|
mobil SMS
|
13,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142026
|
mobil SMS -signalizácia
|
0,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
193,18 |
s DPH |
2014009
|
|
15.02.2014 |
|
GMT Drogéria s.r.o., Krompachy |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142024
|
telefónne poplatky - mobilné telefóny
|
122,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142023
|
Všeobecný materiál -elektro
|
41,90 |
s DPH |
2014008
|
|
12.02.2014 |
|
Elektro in |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142019
|
Všeobecné služby - zemné práce na parkovisku
|
628,80 |
s DPH |
2013069
|
|
06.02.2014 |
|
Nákladná doprava a zemné práce Ján Stašík Víťaz |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142022
|
Elektrina v alokovanom pracovisku Richnava
|
2 186,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142021
|
stravné lístky
|
615,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
Le Ceque dejeuner s.r.o. |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142017
|
poplatky za telefón pevné linky
|
140,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
T-Com |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142018
|
dodávka plynu do ZŠ
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014005
|
Objednávka tonerov do tlačiarne Canon EXV 33 množstvo 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
Mgr. Stanislav Kovaľ |
Riaditeľ školy |
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142008
|
Finančný spravodajca 2013 doplatok
|
14,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142001
|
Kopírovacie zariadenie
|
340,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142002
|
Toner farebný Canon EXV 34 farebný
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Aka servis s.r.. |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142003
|
obedy zamestnancov 8.1.2014
|
513,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Eva Balogová prevádzka reštaurácia Poľovník Kluknava |
Základná škola,Kluknava 43 - sociálny fond |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20142004
|
Plyn ZŠ 1/2014
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola,Kluknava 43 |
|
|
31.01.2014 |